| HB 2276 - 2009年度一般歳出法案 | |
|---|---|
| 提出済み | 2008年2月4日 |
| 提出者 | ブラッド・ヘンリー知事 |
| 提出先 | オクラホマ州議会 |
| 国 | オクラホマ |
| 総収益 | 73億ドル(推定) |
| 総支出 | 73億ドル(要求額) 71億ドル(成立額) |
| Webサイト | http://www.ok.gov/osf/Budget/index.htmlオクラホマ州財務局 |
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2009年度オクラホマ州予算は、ブラッド・ヘンリー知事が2008年7月1日から2009年6月30日までの政府運営資金として提出した支出要求書である。ヘンリー知事と州議会は2008年5月にこの予算を承認した。
支出要求に示されている数字は、議会によって承認される必要がある 2009 年度の実際の予算を反映していません。
主要な資金調達問題
[編集]知事の予算では、次のような主要な資金調達問題が特定されました。
- 年次化- 一時的な資金を置き換えるために、機関の基本予算を6,700万ドル増加
- 教育- 2億ドルの追加資金
- 共通教育
- 年間1,200ドルの教師給与引き上げを実施するために6,500万ドル
- オクラホマ州教職員退職年金制度への雇用主拠出金の増額に1,700万ドルを充当
- 地方学区への州の追加援助1,000万ドル
- 標準テストの改善に400万ドル
- Sooner Startに300万ドル
- 高校卒業コーチに250万ドル
- 数学ラボに150万ドル
- 一時的な資金を補うために3160万ドル
- キャリアテクノロジー教育
- 教師の給与引き上げに310万ドル
- オクラホマ州教職員退職年金制度への雇用主拠出金の増額に120万ドルを充当
- 100万ドルの追加州援助
- アルタス市営空港の購入に100万ドル
- 一時的な資金を補うために140万ドル
- 高等教育
- オクラホマ州教職員退職年金制度への雇用主拠出金の増額に1,300万ドルを充当
- 一時的な資金を補うために2,280万ドル
- 健康管理
- メディケア・パートAとパートBの連邦資金を代替するために5040万ドル
- 一時的な資金を補うために2200万ドル
- メディケイド加入者の増加に伴う費用を賄うために1,770万ドル
- 「Money Follows the Person」プログラムに250万ドル
- 財務代理契約の増額に25万ドル
- 安全とセキュリティ
- オクラホマ州矯正局に3,240万ドルを支給し、受刑者人口の2.7%増加に対応
- オクラホマ州司法長官事務所の家庭内暴力対策ユニットに130万ドル
- 人間サービス- 連邦メディケア援助の割合からの連邦資金を置き換えるために2,070万ドル
- 資本予算案- 知事は、新しい州の建物の建設やその他のプロジェクトに関連する費用を賄うために
1 億 8,900 万ドルの債券発行を提案しました。
- 災害復旧 - 4,600万ドル
- 最高裁判所ビル - 1,100万ドル
- ネイティブアメリカン文化博物館 - 4,500万ドル
- 都市教育センター - 6,200万ドル
- 少年局犯罪者施設 - 2,000万ドル
- 少年局拘置所 - 490万ドル
総収益
[編集]2008 年度の総収益は 73 億ドルでした。
総支出
[編集]知事の2009年度予算は総額73億ドルで、2008年度の成立額69億ドルから6%増加しました。括弧内のパーセンテージは、2008年度成立額に対する増減率を示しています。予算要求は、以下の支出項目に分類されています。
- 4,110万ドル - 2008年度補正予算
- 内閣府歳出額:73億ドル(6%増)
- 39億ドル - 教育(+5%)
- 12億ドル - ヘルスケア(+10%)
- 7億8100万ドル - 人材サービス(+4%)
- 7億4,400万ドル - 安全とセキュリティ(+8%)
- 2億2100万ドル - 運輸(+1%)
- 1億800万ドル - 財務および収益(+2%)
- 8,680万ドル - 司法(+1%)
- 8,200万ドル - 商業と観光(+6%)
- 4,290万ドル - 農業(+0%)
- 4,170万ドル - 退役軍人省(+4%)
- 3,830万ドル - 議会(-1%)
- 3,450万ドル - 科学技術(+54%)
- 2,690万ドル - 人事・管理部門(-4%)
- 1,380万ドル - エネルギー(+5%)
- 1,750万ドル - 環境(+6%)
- 1,340万ドル - 軍事費(-2%)
- 850万ドル - 国務長官(-6%)
- 340万ドル - 知事および副知事(+2%)
総予算
[編集]オクラホマ州議会は、 2008年度の歳出総額69億ドルを承認しました。括弧内のパーセンテージは、知事の予算に対する増減率を示しています。最終的な歳出は以下の支出項目に分類されます。
- 内閣府による歳出額:71億ドル(-3%)
- 38億ドル - 教育(-3%)
- 11億ドル - ヘルスケア(-8%)
- 7億5,800万ドル - 人材サービス(-3%)
- 7億3,300万ドル - 安全とセキュリティ(-1%)
- 2億800万ドル - 運輸(-6%)
- 9,490万ドル - 商業と観光(+15%)
- 9,250万ドル - 財務および収益(-14%)
- 8,600万ドル - 司法(-1%)
- 4,480万ドル - 農業(+4%)
- 4,030万ドル - 退役軍人省(-3%)
- 3,940万ドル - 議会(+3%)
- 2,760万ドル - 人事・管理部門(+3%)
- 2,250万ドル - 科学技術(-35%)
- 1,650万ドル - 環境(-6%)
- 1,340万ドル - エネルギー(-3%)
- 1,310万ドル - 軍事費(-2%)
- 810万ドル - 国務長官(-5%)
- 340万ドル - 知事および副知事(+0%)